省储备粮公司开展2022年度财务决算审计及制度落实执行情况专项审计
发布时间:2023-03-09 | 阅读:661 次

        为充分发挥内部审计监督合力,有效防控财务管理风险、业务风险和廉政风险,健全自身“免疫系统”,2月6日-3月4日,省储备粮公司与第三方审计机构组成2个审计组开展全系统2022年度财务决算、税务审计及制度落实执行情况专项审计工作。本次审计通过“以干代训,以干促学”方式,组织部分直属库财务人员跟班审计学习培训,推动直属单位财务人员在实践中提升业务能力。

        审计组认真查阅会计凭证、业务档案、制度文件等资料,通过资产盘点、实地查看、询问了解、反馈指导多种方式,全面开展财务决算审计,对各单位存在的问题提出针对性整改建议促进高质高效落实整改措施

        制度执行专项审计是今年公司内部审计工作重点,是总结粮食购销领域腐败问题专项整治、涉粮专项巡视整改经验,完善日常监督推动监督关口前移的有效方法和手段。审计组主要从各直属库财务、仓储、行政、内控、采购、工程、资产等管理方面的制度建设和落实执行情况进行全方位的审计工作,形成审计问题清单,提出整改要求,明确整改时限,落实整改责任。

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